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Detalhes
| 19/11/2024 | 0000016/2024 | 0000016/2024 | 0000597/2024 | REFERENTE DESPESA COM TELEFONIA FIXA DESTA CASA LEGISLATIVA DO MÊS DE OUTUBRO ANO EM CURSO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 76.535.764/0015-49 | R$ 206,04 | 300000000000 - DESPESAS CORRENTES | 330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 18/11/2024 | 0000741/2024 | 0000443/2024 | 0000596/2024 | EMPENHO DE DIÁRIA REFERENTE REUNIÃO NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL BISPO ALVES. | ADEMIR GONCALVES DOS SANTOS | ***.061.967-** | R$ 415,72 | 300000000000 - DESPESAS CORRENTES | 330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 14/11/2024 | 0000740/2024 | 0000442/2024 | 0000595/2024 | REFERENTE A DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS Câmara Municipal de Pedro Canário DO CENTRO DE CUSTO 001 - ESTATUTARIOS - Estatutario RELATIVO A FOLHA DE AUX. ALIMENTAÇÃO DE COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2024 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO. | FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO | ***.999.999-** | R$ 879,63 | 300000000000 - DESPESAS CORRENTES | 330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 14/11/2024 | 0000740/2024 | 0000439/2024 | 0000592/2024 | REFERENTE A DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS Câmara Municipal de Pedro Canário DO CENTRO DE CUSTO 003 - COMISSIONADOS - Comissionado RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO GERAL DE COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2024 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO. | FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO | ***.999.999-** | R$ 57.293,72 | 300000000000 - DESPESAS CORRENTES | 31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
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Detalhes
| 14/11/2024 | 0000740/2024 | 0000436/2024 | 0000589/2024 | REFERENTE A DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS Câmara Municipal de Pedro Canário DO CENTRO DE CUSTO 001 - ESTATUTARIOS - Estatutario RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO GERAL DE COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2024 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO. | FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO | ***.999.999-** | R$ 3.172,81 | 300000000000 - DESPESAS CORRENTES | 31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
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Detalhes
| 14/11/2024 | 0000740/2024 | 0000438/2024 | 0000591/2024 | REFERENTE A DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS Câmara Municipal de Pedro Canário DO CENTRO DE CUSTO 001 - ESTATUTARIOS - Estatutario RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO GERAL DE COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2024 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO. | FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO | ***.999.999-** | R$ 4.785,70 | 300000000000 - DESPESAS CORRENTES | 31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
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Detalhes
| 14/11/2024 | 0000740/2024 | 0000437/2024 | 0000590/2024 | REFERENTE A DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS Câmara Municipal de Pedro Canário DO CENTRO DE CUSTO 001 - ESTATUTARIOS - Estatutario RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO GERAL DE COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2024 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO. | FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO | ***.999.999-** | R$ 17.756,55 | 300000000000 - DESPESAS CORRENTES | 31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
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Detalhes
| 14/11/2024 | 0000740/2024 | 0000440/2024 | 0000593/2024 | REFERENTE A DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS Câmara Municipal de Pedro Canário DO CENTRO DE CUSTO 003 - COMISSIONADOS - Comissionado RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO GERAL DE COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2024 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO. | FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO | ***.999.999-** | R$ 1.250,00 | 300000000000 - DESPESAS CORRENTES | 31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
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Detalhes
| 14/11/2024 | 0000739/2024 | 0000441/2024 | 0000594/2024 | REFERENTE A DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS Câmara Municipal de Pedro Canário DO CENTRO DE CUSTO 002 - VEREADOR - Eleito RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO GERAL DE COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2024 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO. | VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL P.CANÁRIO | ***.797.820-** | R$ 70.107,68 | 300000000000 - DESPESAS CORRENTES | 31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
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Detalhes
| 14/11/2024 | 0000406/2024 | 0000435/2024 | 0000588/2024 | Contratação de empresa especializada em fornecimento de material de escritório/papelaria. Conforme autorização e documentos anexos. | ANDREIA MAGAZINE E PAPELARIA LTDA | 09.379.244/0001-00 | R$ 4.701,79 | 300000000000 - DESPESAS CORRENTES | 330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |