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Detalhes
| 02/04/2025 | 0000177/2025 | 0000177/2025 | 0000203/2025 | REFERENTE DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTAMENTE COM VEREADOR CLECIO NA SECRETARIA ESTADUAL DO TURISMO EM VITÓRIA-ES. | HIGOR DA SILVA COQUEIRO | ***.473.747-** | R$ 130,00 | 300000000000 - DESPESAS CORRENTES | 330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 02/04/2025 | 0000116/2025 | 0000116/2025 | 0000201/2025 | REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA A ESTA CASA LEIS REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO EXERCICIO DE 2025, CONFORME SOLICITAÇÃO E DOCUMENTOS ANEXOS. | EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. | 28.152.650/0001-71 | R$ 398,40 | 300000000000 - DESPESAS CORRENTES | 330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 02/04/2025 | 0000319/2025 | 0000165/2025 | 0000200/2025 | Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de Seguro de Veículos para os veículos oficiais da Câmara Municipal de Pedro Canário. Conforme documentos anexos. | CONVICTA CORRETORA E ADMINISTRADORA DE SEGUROS LTDA | 22.258.739/0001-30 | R$ 6.510,88 | 300000000000 - DESPESAS CORRENTES | 330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 02/04/2025 | 0000176/2025 | 0000176/2025 | 0000202/2025 | REFERENTE DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SECRETARIA ESTADUAL DO TURISMO EM VITÓRIA-ES. | CLECIO PEREIRA DA SILVA | ***.937.957-** | R$ 415,12 | 300000000000 - DESPESAS CORRENTES | 330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 02/04/2025 | 0000176/2025 | 0000176/2025 | 0000202/2025 | REFERENTE DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SECRETARIA ESTADUAL DO TURISMO EM VITÓRIA-ES. | CLECIO PEREIRA DA SILVA | ***.937.957-** | R$ 415,12 | 300000000000 - DESPESAS CORRENTES | 330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 01/04/2025 | 0000424/2025 | 0000174/2025 | 0000197/2025 | REFERENTE A DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 04 - IPAS | CAMARA MUNICIPAL DE PEDRO CANARIO DO CENTRO DE CUSTO 001000021 - ESTATUTARIOS-BANESTES S.A. BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO RELATIVO A 05.01 - FOLHA DE RESCISÃO/EXONERAÇÃO DE COMPETÊNCIA Março FOLHA DE PAGTO EM ANEXO. | IPASPEC INST PREV ASSIST SER PUBLIC MUNIC. | 31.790.223/0001-23 | -R$ 0,01 | 300000000000 - DESPESAS CORRENTES | 31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
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Detalhes
| 31/03/2025 | 0000424/2025 | 0000175/2025 | 0000198/2025 | REFERENTE A DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 04 - IPAS | CAMARA MUNICIPAL DE PEDRO CANARIO DO CENTRO DE CUSTO 001000021 - ESTATUTARIOS-BANESTES S.A. BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO RELATIVO A 05.01 - FOLHA DE RESCISÃO/EXONERAÇÃO DE COMPETÊNCIA Março FOLHA DE PAGTO EM ANEXO. | IPASPEC INST PREV ASSIST SER PUBLIC MUNIC. | 31.790.223/0001-23 | -R$ 0,01 | 300000000000 - DESPESAS CORRENTES | 31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
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Detalhes
| 31/03/2025 | 0000022/2025 | 0000022/2025 | 0000199/2025 | REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DE CONTA CORRENTE DESTA CASA DE LEIS NO MÊS DE MARÇO EXERCICIO DE 2025, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO ANEXA. | BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO. | 28.127.603/0001-78 | R$ 474,66 | 300000000000 - DESPESAS CORRENTES | 330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 31/03/2025 | 0000424/2025 | 0000173/2025 | 0000195/2025 | REFERENTE A DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 04 - IPAS | CAMARA MUNICIPAL DE PEDRO CANARIO DO CENTRO DE CUSTO 001000021 - ESTATUTARIOS-BANESTES S.A. BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO RELATIVO A 02.01 - FOLHA DE FÉRIAS DE COMPETÊNCIA Março FOLHA DE PAGTO EM ANEXO. | IPASPEC INST PREV ASSIST SER PUBLIC MUNIC. | 31.790.223/0001-23 | -R$ 0,01 | 300000000000 - DESPESAS CORRENTES | 31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
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Detalhes
| 31/03/2025 | 0000292/2025 | 0000112/2025 | 0000115/2025 | ANULAÇÃO REFERENTE A DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 02 - INSS | CAMARA MUNICIPAL DE PEDRO CANARIO - ES DO CENTRO DE CUSTO 003000021 - COMISSIONADOS-BANESTES S.A. BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO RELATIVO A 05.01 - FOLHA DE RESCISÃO/EXONERAÇÃO DE COMPETÊNCIA Fevereiro CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO. | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/1638-72 | -R$ 0,01 | 300000000000 - DESPESAS CORRENTES | 31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |