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Detalhes
| 19/11/2025 | 0000109/2024 | 0000299/2025 | 0000629/2025 | Contratação de empresa especializada em manutenção de jardim. Conforme documentos e autorização em anexo. | 12.003.343 OTAVIO GOMES DE LIMA | 12.003.343/0001-99 | R$ 2.701,25 | 300000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS |
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Detalhes
| 18/11/2025 | 0000434/2025 | 0000434/2025 | 0000627/2025 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE TÍTULOS E COMENDAS, PARA PREMIAÇÃO E ENTREGA DE HONRARIAS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES ABAIXO, DESTINADO AO ATENDIMENTO DA CÂMARA MUNCIPAL DE PEDRO CANÁRIO/ES. | WJC COMUNICACAO VISUAL LTDA | 18.065.260/0001-00 | R$ 31.190,00 | 300000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS |
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Detalhes
| 18/11/2025 | 0000493/2025 | 0000493/2025 | 0000628/2025 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE TÍTULOS E COMENDAS, PARA PREMIAÇÃO E ENTREGA DE HONRARIAS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES ABAIXO, DESTINADO AO ATENDIMENTO DA CÂMARA MUNCIPAL DE PEDRO CANÁRIO/ES. | WJC COMUNICACAO VISUAL LTDA | 18.065.260/0001-00 | R$ 5.995,00 | 300000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS |
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Detalhes
| 18/11/2025 | 0000433/2025 | 0000433/2025 | 0000626/2025 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E APOIO TÉCNICO DAS ATIVIDADES DE INFORMÁTICA. CONFORME DOCUMENTOS E AUTORIZAÇÃO EM ANEXOS. | ADAIAS FERREIRA BARBOSA 40544591534 | 12.718.295/0001-15 | R$ 1.297,93 | 300000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS |
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Detalhes
| 17/11/2025 | 0000496/2025 | 0000496/2025 | 0000625/2025 | REFERENTE DIÁRIA PARA PATICIPAR DE AGENDA DO GOVERNO DO ESTADO PARA RECEBER UMA PÁ CARREGADEIRA DESTINADA PELO SENADOR CONTARATO EM VITÓRIA-ES. | EDINALDO VENTURINI DE AMORIM | ***.595.117-** | R$ 436,12 | 300000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS |
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Detalhes
| 17/11/2025 | 0000495/2025 | 0000495/2025 | 0000624/2025 | REFERENTE DIÁRIA PARA PATICIPAR DE AGENDA DO GOVERNO DO ESTADO PARA RECEBER UMA PÁ CARREGADEIRA DESTINADA PELO SENADOR CONTARATO EM VITÓRIA-ES. | JOSIEL CAMPOS GOMES | ***.040.707-** | R$ 436,12 | 300000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS |
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Detalhes
| 17/11/2025 | 0000494/2025 | 0000494/2025 | 0000623/2025 | REFERENTE DIÁRIA PARA PATICIPAR DE AGENDA DO GOVERNO DO ESTADO PARA RECEBER UMA PÁ CARREGADEIRA DESTINADA PELO SENADOR CONTAATO EM VITÓRIA-ES. | FRANCISCO CAMILO DOS SANTOS | ***.125.537-** | R$ 436,12 | 300000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS |
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Detalhes
| 12/11/2025 | 0000490/2025 | 0000490/2025 | 0000620/2025 | REFERENTE DIÁRIA PARA BUSCAR O SERVIDOR FELIPE DA CRUZ SILVA EM VITÓRIA-ES. | AILTON BREDA RODRIGUES | ***.843.007-** | R$ 136,58 | 300000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS |
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Detalhes
| 12/11/2025 | 0000444/2025 | 0000444/2025 | 0000618/2025 | CONSTITUI O OBJETO DESTE JUSTE A PRESTAÇÃO DE DE SERVIÇOS DE REGISTRO DE PREÇOS PARA IMPLANTAÇÃO, INTERMEDIAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE UM SISTEMA DE INFORMATIZADO E INTEGRADO VIA WEB ON-LINE REAL TIME, COM UTILIZAÇÃO DE DISPOSITIVOS DENOMINADOS TAG,S (ETIQUETA) CON TECNOLOGIA RFID OU SIMILAR PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, ETANOL, DIESEL COMUM E S10) E MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA EM ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS, ATRAVÉS DE EQUIPE ESPECIALIZADA, OBJETIVANDO SUBSIDIAR O USO DOS SISTEMA DE GESTÃO E ACOMPANHAR O DESEMPENHO DOS SETORES QUANTO AOS INDICADORES DE GESTÃO DA FROTA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRO CANÁRIO/ES. CONFORME DOCUMENTOS E AUTORIZAÇÃO EM ANEXO.
| LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA | 12.039.966/0001-11 | R$ 7.018,74 | 300000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS |
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| 12/11/2025 | 0000491/2025 | 0000491/2025 | 0000621/2025 | EMPENHO REFERENTE DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO GABINETE DO DEPTADO DA VITÓRIA EM VITÓRIA-ES. | MATEUS SANTOS TIMBOHIBA JUNIOR | ***.352.697-** | R$ 436,12 | 300000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS |